الصفحة الرئيسية » » هل يجب أن تكون شركتك الصغيرة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة S؟

    هل يجب أن تكون شركتك الصغيرة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة S؟

    تعريف: شكل مرن من مشاريع الأعمال يمزج عناصر الشراكة وهياكل الشركات. إنها شكل قانوني لشركة تجارية ، بموجب قانون الغالبية العظمى من الولايات المتحدة الأمريكية ، التي توفر مسؤولية محدودة لأصحابها. شركة ذات مسؤولية محدودة ، على الرغم من كيان تجاري ، هي نوع من الجمعيات غير المسجلة وليست شركة.

    مزايا

    • ضريبة المرور (لن يتم فرض ضرائب مضاعفة على الربح)
    • مسؤولية محدودة. أنت محمية نسبيا من المسؤولية الشخصية فيما يتعلق بشؤون الأعمال
    • انتخابات ضريبية مرنة (يمكنك اختيار أن تخضع للضريبة كملكية فردية أو شراكة أو شركة).
    • أقل بكثير من الأوراق وحفظ السجلات من شركة

    أصبحت شركة ذات مسؤولية محدودة خيارًا شائعًا جدًا للشركات الناشئة وأولئك الذين لديهم شركات جانبية أو شركات صغيرة يريدون ويحتاجون إلى حماية المسؤولية ومرونة الانتخابات الضريبية. يحب العديد من الأشخاص مدى سهولة إعداده ، ولا يوجد أي عمل فني يمكن صيانته. اعتمادًا على الحالة التي تعيش فيها ، ستحتاج إلى التحدث مع شخص ما في إدارة الأعمال والشركات في ولايتك لمعرفة ما إذا كانت الشركات ذات المسؤولية المحدودة تقدم وما إذا كان لديها أي أحكام خاصة من دول أخرى.

    شركة S

    تعريف: الشركة التي تجري انتخابات صالحة لفرض الضريبة عليها بموجب الفرع S من الفصل 1 من قانون الإيرادات الداخلية. بشكل عام ، S الشركات لا تدفع أي ضرائب الدخل الفيدرالية. بدلاً من ذلك ، يتم تقسيم دخل أو خسائر الشركة بين المساهمين وتمريرها. يجب على المساهمين بعد ذلك الإبلاغ عن الدخل أو الخسارة على عائدات ضريبة الدخل الفردية الخاصة بهم.

    مزايا

    • مزايا ضريبية ضخمة. تخضع للضريبة مرة واحدة فقط ، وتتجنب ضرائب FICA على الأرباح / التوزيعات.
    • تتم حماية الأصول الشخصية للمالكين من ديون الأعمال والمسؤولية
    • الشركات لديها حياة غير محدودة تمتد إلى أبعد من مرض أو وفاة أصحابها
    • فوائد معفاة من الضرائب مثل التأمين ، والسفر ، والخصومات خطة التقاعد
    • نقل الملكية سهلت بيع الأسهم
    • تغيير الملكية لا يحتاج إلى التأثير على الإدارة

    تعد S S خيارًا رائعًا لعملية أكثر تطوراً مع مالكي / مساهمين متعددين ولمن يبحثون عن رأس المال من المستثمرين المحتملين. إنها أفضل بكثير من اختيار أن تكون شركة "C" ، لأن المرتب الذي تدفعه بنفسك من شركة "S" فقط هو الذي يخضع للضرائب الفيدرالية وضرائب FICA. تخضع الأرباح / التوزيعات / الأرباح المحتجزة لشركة "S" فقط لضرائب الدخل الفيدرالية ، ولكن لا تخضع للضرائب FICA.

    ماذا عليك ان تفعل?

    عملي هو في الغالب الاستشارات والإدارة ، وهناك أنا وشريك ، لذلك أنشأنا شركة ذات مسؤولية محدودة وانتخبنا للضريبة كشركة "S". ما يفعله هذا هو أنه يجمع بين أفضل ما في العالمين لشركة ذات مسؤولية محدودة وشركة S Corporation. نحن شركة ذات مسؤولية محدودة ، مما يعني تقليل الأعمال الورقية والمسؤولية المحدودة ، لكننا نحصل على المزايا الضريبية الإضافية لشركة S Corporation. يمكننا أن ندفع لأنفسنا راتباً معقولاً ، ثم نتجنب ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية على بقية الأرباح التي نكسبها. إذا قمت بإعداد شركة ذات مسؤولية محدودة كمالك وحيد ، فسيتم فرض الضريبة على الافتراضي كمالك وحيد ، مما يعني أنه يتعين عليك دفع ضرائب الدخل وضرائب FICA الكاملة والتي تبلغ حوالي 15٪ على صافي الربح ، وليس فقط المبلغ انت تدفع نفسك. إذا كنت مالكًا واحدًا أو شراكة واحدة ، أقترح السير في هذا الطريق. إنه أكثر منطقية ، وستحصل على مزايا الكيانين. إذا كنت تعتقد أنه يجب عليك إنشاء شركة S ، فاستشر مستشارًا قانونيًا و / أو محاميًا متخصصًا في الشركات بحيث تتم الأعمال الورقية بشكل صحيح ويمكنك التشاور معهم إذا كان الخيار الأفضل لك حقًا.